Modelo Auditoria Condominio

5852 palabras 24 páginas
Maracay, 12 de Marzo de 2012.

Señores:
JUNTA DE CONDOMINIO
EDIFICIO CANNES
Ciudad.

Por medio de la presente entregamos Auditoría realizada al CONDOMINIO EDIFICIO CANNES, informe de revisión que comprende el período Octubre 2010 (fecha en la cual se recibió la citada administración) hasta Enero 2012; Se trata de un período de 1 año 3 meses; durante el cual se pudo constatar todos los documentos inherentes a las cobranzas realizadas, El Libro de Bancos con la respectiva conciliación Bancaria, y los Recibos de Condominio emitidos que comprenden las Cuentas por cobrar. Todos estos importes conforman un Balance General al 31/01/2012, con datos verdaderos y perfectamente auditables; y los respectivos libros de Actas.
Como puede
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| 03/01/2012 | Deposito Nº 21364443 | 239,70 | 0,00 | 11.741,25 | Deposito efectuado Apto. 7-2 | 06/01/2012 | Deposito Nº 26811468 | 390,00 | 0,00 | 12.131,25 | Deposito efectuado Apto. 3-5 | 16/01/2012 | Cheque Nro.62151984 | 0,00 | 0,00 | 12.131,25 | Cheque Anulado | 19/01/2012 | Cheque Nro.21451985 | 0,00 | 1.250,00 | 10.881,25 | Abono s/presupuesto Sistema Hidroneumatico | 18/01/2012 | Transferencia Nro.sn | 390,00 | 0,00 | 11.271,25 | Transferencia efectuada por Apto.10-5 | 19/01/2012 | Cheque Nro.16751986 | 0,00 | 0,00 | 11.271,25 | Cheque Anulado | 19/01/2012 | Cheque Nro.68051987 | 0,00 | 1.393,43 | 9.877,82 | Gastos Generales | 20/01/2012 | Nota de Debito | 0,00 | 2,00 | 9.875,82 | Consulta de Movimiento | 20/01/2012 | Deposito Nº 46033870 | 2.676,69 | 0,00 | 12.552,51 | Cobranza 11/01/12 | 20/01/2012 | Deposito Nº 46026383 | 5.733,47 | 0,00 | 18.285,98 | Cobranza 17/01/12 | 23/01/2012 | Cheque Nro.45351988 | 0,00 | 1.046,51 | 17.239,47 | Gastos Generales | 23/01/2012 | Cheque Nro.18651989 | 0,00 | 722,40 | 16.517,07 | Pago 1era. Quincena Mes Enero 2012 | 23/01/2012 | Cheque Nro.07951990 | 0,00 | 600,00 | 15.917,07 | Anticipo Servicios Administrativos | 24/01/2012 | Cheque Nro. 33251991 | 0,00 | 10.000,00 | 5.917,07 | Pago Tuberias Aguas Blancas | 24/01/2012 | Transferencia Nro.sn | 390,00 | 0,00 | 6.307,07 | Transferencia efectuada por Apto.11-5 | 24/01/2012 | Transferencia Nro.0052300709483 | 344,58 | 0,00 | 6.651,65 |

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