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Adecuación del sistema de gestión integral del departamento de mejoramiento y servicios



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    INTRODUCCIÓN El sistema de gestión integral,
    explica los requisitos generales del sistema de gestión de
    la calidad, ambiental y de la seguridad y salud ocupacional de
    una organización, donde se definen los requerimientos para
    el control de la documentación y el control de los
    registros que administran de forma planificada la mejora continua
    de la misma, en la búsqueda de la satisfacción de
    los clientes, el bienestar de los colaboradores y
    contribución al medio ambiente. Existen diversas
    metodologías para la implementación del sistema de
    gestión integral y en todas, sus autores coinciden en
    considerar a la elaboración de la documentación
    como una etapa importante, cuando no se trata solo de
    confeccionarlos sino de garantizar que el sistema documental
    funcione como tal y pase a ser una herramienta eficaz para la
    administración y control de los procesos. Actualmente el
    departamento de Mejoramiento y Servicios perteneciente al
    complejo industrial MASISA macapaima, amerita actualizar sus
    documentos procedimentales y realizar cierre efectivo a las No
    Conformidades existentes en el departamento. Por lo tanto el
    siguiente trabajo pretende Adecuar todos los aspectos inherentes
    al sistema de gestión integral del Departamento de
    Mejoramiento y Servicios, a través del análisis de
    las desviaciones existentes, cumpliendo así con los
    requisitos de las Normas ISO 9001 /14001 y OHSAS 18001.

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    LA EMPRESA Masisa, es una empresa dedicada a la producción
    y comercialización de tableros de madera para la
    elaboración de muebles y arquitectura de interiores,
    orientada al servicio, a la calidad e innovación, y
    reconocida por su desempeño ambiental y social. Para la
    fabricación de tableros, la empresa cuenta con complejos
    industriales ubicados en Chile, Argentina, Brasil, Venezuela y
    México, certificados bajo las normas ISO:9001 (Sistema de
    Gestión de calidad), ISO 14:001 (Sistema de Gestión
    Ambiental) y 18:001 (Sistema de Gestión de Seguridad y
    Salud Ocupacional). Además, todos los tableros Masisa
    poseen la certificación europea E1 (Baja Emisión de
    Formaldehído), que asegura el bienestar y la salud de las
    personas.

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    Proceso productivo de MASISA Venezuela

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    El Grupo Masisa de Venezuela está conformado por cuatro
    empresas: Terranova de Venezuela, S. A. (Siembra y tala de Pino
    Caribe); Andinos, C. A. (Aserradero); Fibranova, C. A. (Tableros
    de MDF y MDP); y Oxinova, C. A. (Resinas), esta última
    pertenece al grupo en un 50%, pero es manejada en su totalidad
    por el Grupo.

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    TERRANOVA DE VENEZUELA S.A. Tiene sus orígenes en los
    años 70, en la formación de aserradero Andinos.
    Terranova de Venezuela se constituyó como sociedad
    anónima bajo las leyes de la República de Venezuela
    con fecha 26 de Febrero de 1997. Su objetivo social es la compra,
    explotación y comercialización de madera. Su
    patrimonio Forestal está representado por un convenio con
    PROFORCA, disponiendo del vuelo de 52 mil hectáreas,
    además de contar con unas 80 mil hectáreas de
    terrenos propios.

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    ANDINOS C.A. Se constituyó como compañía
    anónima bajo las leyes de la República de Venezuela
    en fecha 20 de enero de 1999 y tiene como objeto la
    realización de actividades de aserrado de maderas y la
    compra, explotación y comercialización de madera.
    Para ello la compañía cuenta con un aserradero de
    su propiedad con capacidad para procesar 150.000 metros
    cúbicos (m3) de madera. La compañía inicio
    su etapa industrial y comercial normal el 1 de enero del 2002, la
    cual forma parte de un grupo de compañías
    relacionadas.

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    OXINOVA C.A. Se constituyó como Compañía
    Anónima bajo las leyes de la República de
    Venezuela, con fecha 06 de octubre de 1999, su objeto social es
    la construcción y operación de una planta de
    productos químicos en Venezuela, particularmente para la
    producción y comercialización de formaldehido y
    resinas para la producción de tableros de
    partículas de madera.

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    FIBRANOVA C.A. En Venezuela se constituye el 12 de agosto del
    año 1998, la filial Fibranova denominada primeramente
    Tableros Andinos para la construcción de la planta de
    tableros, un aserradero y una planta de secado. La
    compañía tiene por objeto la producción y
    comercialización de tableros de partículas de
    madera y sus derivados, así como toda actividad de
    lícito comercio. La planta industrial está
    diseñada para la producción de unos 250.000 metros
    cúbicos de tableros MDF y unos 120.000 metros
    cúbicos de tableros MDP. La compañía
    comenzó su etapa industrial y comercial normal el 1 de
    abril de 2003.

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    MISIÓN Conquistar la preferencia de los clientes siendo la
    marca más innovadora, sustentable y confiable de la
    industria de tableros de fibra y partículas de madera,
    maximizando la creación de valor económico, social
    y ambiental. Llevar diseño, desempeño y
    sustentabilidad para la creación de cada mueble y espacio
    interior en Latinoamérica. VISIÓN

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    ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

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    DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO Y SERVICIOS El Departamento de
    Mejoramiento y Servicios de Fibranova C.A., MASISA de Venezuela,
    es aquel que se encarga de proporcionar oportuna y
    eficientemente, los servicios que requiere la organización
    en materia de instalaciones eléctricas,
    iluminación, limpieza, suministro de insumos,
    fumigación, conservación de infraestructura,
    jardinería, mantenimiento de aires acondicionados,
    mantenimiento de canales de lluvia y manipulación de
    desechos domésticos.

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    EL PROBLEMA El Departamento de Mejoramiento y Servicios, trabaja
    en función de dos procedimientos y actualmente presenta
    debilidades en cuanto a la planificación y
    documentación de estos, es decir, amerita la
    adecuación de su sistema de gestión integral basado
    en los requisitos de las normas ISO 9001/14001 y OHSAS 18001, en
    función de enfocar el logro de sus objetivos, satisfacer
    las expectativas, solicitudes y requerimientos de las partes
    interesadas y cumplir a cabalidad la ejecución de las
    acciones de mejoramiento en el menor tiempo posible.

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    OBJETIVO GENERAL Adecuar todos los aspectos inherentes al sistema
    de gestión integral del Departamento de Mejoramiento y
    Servicios. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Realizar un
    diagnóstico al Departamento de Mejoramiento y Servicios,
    para visualizar la situación actual y la
    problemática que se presenta. Revisar y adecuar las fichas
    de proceso, documentos técnicos, registros y no
    conformidades del departamento de mejoramiento y servicio con el
    fin de conocer las desviaciones existentes. Desarrollar nuevos
    documentos necesarios para el sistema de gestión integral
    del departamento. Realizar seguimiento al cierre efectivo de las
    No conformidades existentes en el departamento. Verificar la
    eficacia de las acciones tomadas para el cierre de las No
    conformidades.

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    DISEÑO METODOLÓGICO. De acuerdo con el nivel de
    profundidad del trabajo que se realizó en el departamento
    de Mejoramiento y Servicios de MASISA, se identificó el
    tipo de estudio, el diseño, la población y muestra
    y las técnicas de recolección de datos usadas en la
    investigación, a continuación se describen cada uno
    de estos términos.

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    TIPO DE INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA Se obtuvieron
    generalizaciones significativas de situaciones y hechos que
    contribuyen al conocimiento, además se pudo describir,
    registrar, examinar, analizar e interpretar las actividades que
    se llevan a cabo en el departamento, con la finalidad de ajustar
    las normativas y requisitos establecidos por las Norma ISO 9001,
    ISO 14001 y OHSAS 18000 EVALUATIVA Se evalúo la
    situación actual de dicho departamento, y de esta manera
    ofrecer recomendaciones y propuestas para la adecuación
    del Sistema de Gestión Integral.

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    DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN De tipo No Experimental
    Sugiere la formulación de objetivos y/o preguntas de
    investigación y no se realizo una manipulación en
    forma deliberada de la variable independiente existente en el
    área de la investigación, simplemente se
    procedió a realizar observaciones de situaciones ya
    existentes.

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    POBLACIÓN Y MUESTRA En el caso de la investigación
    se determina que la muestra coincide con la población,
    vienen dadas por todos los procesos y actividades que realiza el
    Departamento de Mejoramiento y Servicios.

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    PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO Para realizar la
    adecuación del sistema de gestión integral y todos
    los documentos inherentes al departamento, se cumplió con
    las siguientes actividades: Se realizó un
    diagnóstico del Departamento de Mejoramiento y Servicios,
    a través de un recorrido por la situación actual de
    dicho departamento, para visualizar la problemática
    planteada. Se recopiló la información necesaria
    para la realización de la investigación, se
    tomó lo más resaltante. Se observó de forma
    directa los procesos que se llevan a cabo en el departamento. Se
    analizó la información recopilada y se
    comparó con los datos que se obtuvieron de la
    observación directa. Se Ubicaron los registros y
    documentos que debían ser actualizados. Se Formularon las
    mejoras al Sistema de Gestión integral con respecto a los
    procedimientos, registros y documentos técnicos. Se
    actualizaron los registros y documentos del SGI con respecto a
    las mejoras que se plantearon. Se realizó un seguimiento a
    las mejoras planteadas con el fin de velar su cumplimiento.

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    SITUACIÓN ACTUAL. El Departamento de Mejoramiento y
    Servicios de la planta industrial MASISA, brinda servicios de
    mantenimiento, sea preventivo o correctivo, a todas los
    demás Departamentos de la empresa, en las áreas de
    infraestructura y equipos tales como aires acondicionados a
    través de dos procesos: Recepción, atención
    y cierre de solicitudes del departamento de Mejoramiento y
    Servicios Mantenimientos y Servicios planificados del
    Departamento de Mejoramiento y Servicios.

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    Recepción, atención y cierre de solicitudes. Este
    es el proceso principal del Departamento de Mejoramiento y
    Servicios al que tienen acceso todos los demás
    departamentos del complejo industrial MASISA a través de
    un sistema por internet, consiste en recibir una solicitud a
    través de un correo electrónico, evaluar si aplica
    a las áreas y actividades que realiza el departamento para
    luego ser atendida debidamente y cerrada, la problemática
    se presenta al momento de ejecutar la labor correctiva, pues se
    realiza sin cumplir con el procedimiento ya establecido y por
    ende no se cumple adecuadamente la ejecución de dichas
    actividades de mantenimiento.

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    Ficha de proceso Recepción, atención y cierre de
    solicitudes.

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    Mantenimientos y Servicios planificados. Este proceso se refiere
    a los mantenimientos preventivos que realiza el departamento,
    actualmente solo se lleva un control del mantenimiento preventivo
    a los equipos de refrigeración, los demás
    mantenimientos se realizan sin control especifico, las
    actividades de mantenimiento y servicios planificados que realiza
    el departamento son: Mantenimiento preventivo a equipos de
    refrigeración. Aseo en oficinas y áreas de
    producción. Limpieza canales recolectores de agua de
    lluvia, tanquillas, pozos sépticos y trampas de grasa.
    Desmalezado físico. Fumigación de oficinas y
    áreas externas.

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    Ficha de Proceso Mantenimientos y Servicios Planificados

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    Sistema de Gestión Integral en el Departamento y
    Mejoramiento y Servicios El Departamento de Mejoramiento y
    Servicios carece de una adecuación en su Sistema de
    Gestión Integral, puesto que sus documentos no
    están actualizados, no cumple con los requisitos
    establecidos en la norma ISO 9001:2008 del sistema de
    gestión de la calidad y cuenta con dos No Conformidades
    sin atender desde la última auditoría
    realizada.

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    Análisis de la situación actual del Departamento de
    Mejoramiento y Servicios. Actualmente los procesos ejecutados por
    el departamento de Mejoramiento y Servicios no se realizan
    según los documentos y registros procedimentales del
    sistema de gestión integral ya establecido. Para analizar
    la situación actual del Departamento, se aplicó la
    matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)
    como una herramienta de análisis, tomando en cuenta el
    contexto interno y externo del Departamento en estudio, con la
    finalidad de proponer estrategias de mejora.

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    Análisis del Contexto Interno del Departamento de
    Mejoramiento y Servicios

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    Análisis del Contexto Externo del Departamento de
    Mejoramiento y Servicios

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    Verificación Inicial de la Gestión Integral del
    Departamento de Mejoramiento y Servicios. D= Desarrollados.ND= No
    DesarrolladosEPD= En Proceso de Desarrollo

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    ANÁLISIS Y RESULTADOS. A continuación, se expone de
    manera explícita cada una de las propuestas de mejora y
    estrategias para el cumplimiento de los objetivos, la
    metodología, procedimientos, diseño,
    implementación y adecuación del Sistema de
    Gestión Integral del Departamento de Mejoramiento y
    Servicios, a través de las desviaciones existentes,
    cumpliendo así con los requisitos de las Normas ISO 9001
    /14001 y OHSAS 18001.

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    Documentación Realizada y Actualizada.

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    Descripción del Proceso Recepción, Atención
    y Cierre de Solicitudes.

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    Descripción del Programa de Mantenimiento Preventivo a
    Equipos de Refrigeración.

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    Cierre efectivo a las No Conformidades y Observaciones del DMS El
    Departamento de Mejoramiento y Servicios contaba con dos No
    Conformidades y tres Observaciones que representaban el
    incumplimiento de las normas ISO 9001:2008 y OHSAS 18001, a
    continuación se muestra el cierre efectivo estas.

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    No Conformidad 001. Incumplimiento al requisito 4.3.2 Requisitos
    Legales (OHSAS 18001). En la auditoría se evidenció
    el retraso en la entrega de mediciones de calidad de hielo y agua
    potable consumida en la planta por parte del proveedor DIAZCOY,
    siendo las últimas disponibles de Julio y Septiembre-2013.
    Según requisito INPSASEL estas evaluaciones deben ser
    mensuales.

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    Seguimiento a acciones tomadas No Conformidad 001

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    No conformidad 002. Incumplimiento al requisito 4.2.3 Control de
    los documentos:1. En las fichas del proceso, los códigos
    asociados están desactualizados, en el LOYAL se encuentra
    con una codificación y en físico otra, por ejemplo:
    el documento VE03-DT- MS-0001 en LOYAL y en la ficha de proceso
    se refiere al VE03-SG-DT-0005, así como el registro
    VE03-MS-REG-0002 en físico y en el LOYAl
    VE03-MS-REG-00012. Planillas de control de asistencia
    (VE03-ADP-REG-0002) no diligenciadas completamente.

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    Seguimiento a acciones tomadas No Conformidad 002

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    Observación 001: En la herramienta donde se cargan todos
    los requerimientos de servicios según VE03-MS-DT-0001, no
    se tiene establecido una forma de priorizar las solicitudes de
    servicios. El personal del área lo hace de común
    acuerdo y por lo general se da prioridad a las solicitudes de SMS
    y seguidamente de confort para las personas (A/A). Se sugiere
    incorporar al documento antes indicado.

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    Seguimiento a acciones tomadas Observación 001

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    Observación 002: No se evidencia de manera objetiva las
    acciones necesarias para el cumplimiento del indicador del
    porcentaje de atención de solicitudes (dato tomado del
    sistema aún en fase de pruebas/programación).

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    Seguimiento a acciones tomadas Observación 002

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    Observación 003: Validar la incorporación a la
    ficha del proceso de indicadores de ambiente, tales como: origen
    de consumo de agua para riego, reposición y consumo de gas
    para el mantenimiento de A/A. Seguimiento a acciones tomadas
    Observación 003

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    Verificación Final de la Gestión Integral del
    Departamento de Mejoramiento y Servicios.

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    Comparación entre verificación inicial y
    verificación final.

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    CONCLUSIONES Los resultados obtenidos con la investigación
    realizada en el Departamento de Mejoramiento y Servicios del
    complejo industrial MASISA, permiten concluir con los siguientes
    aspectos: El Departamento de Mejoramiento y Servicios, no contaba
    con las herramientas necesarias para el control y seguimiento de
    sus procesos de mantenimiento y alcanzar los resultados y
    objetivos establecidos. Para la adecuación del Sistema de
    Gestión Integral del Departamento de Mejoramiento y
    Servicios, se aplicó un análisis FODA (Fortalezas,
    Oportunidades, Debilidades y Amenazas), el cual permitió
    desarrollar las estrategias ofreciendo posibilidades de
    normalizar la prestación del servicio. La
    investigación permitió determinar la necesidad de
    disponer de planes de mantenimiento ya que estos
    reducirían el mantenimiento correctivo y por ende los
    costos de operación, además ofrecerían
    beneficios financieros a largo plazo, brindando un esquema de
    trabajo más organizado al personal del Departamento. Para
    mejorar el control en la Gestión del Departamento, se
    actualizaron los documentos que definen los procesos de
    mantenimiento, tales como documentos técnicos, registro,
    fichas de proceso, diagramas de procedimiento, y Planes de
    Mantenimiento, con la finalidad de planificar, verificar,
    controlar y hacer seguimiento a la gestión del
    Mantenimiento del Departamento y de esta manera aplicar mejoras y
    aumentar la eficiencia de sus procesos.

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    Posteriormente se evidenciaron actividades que forman parte de
    los procesos del Departamento de Mejoramiento y Servicios que no
    estaban documentadas, cumpliendo de esta manera con lo
    establecido por las Normas ISO 9001/14001 y OHSAS 188001 del
    Sistema de Gestión Integral. Para darle vida al
    cumplimiento de las normas ISO 9001/14001 y OHSAS 18001, se le
    aplico diagrama causa-efecto a las No Conformidades y
    observaciones que presentaba el departamento desde la
    última auditoría, de esta manera encontrar las
    causas que las originaron y poder realizar el cierre efectivo a
    estas. Consecutivamente se evidencio el seguimiento a las
    acciones que se deciden tomar para que se cumpla el cierre
    efectivo de las No Conformidades del Departamento, y se pudo
    verificar la eficacia de estas a través de una lista de
    verificación final que es comparada con una inicial. Toda
    la adecuación de la documentación realizada,
    permitió en el Departamento de Mejoramiento y Servicios,
    tener una visión más clara de lo que se debe
    realizar y como se debe realizar, de esta manera se podrán
    ejecutar las actividades de mantenimiento de una mejor manera
    obteniendo mejores resultados. El cumplimiento de las Normas ISO
    9001/14001 y OSHAS 18001 de los Requisitos del Sistema de
    Gestión Integral, en el Departamento de Mejoramiento y
    Servicios, permite a la empresa MASISA cumplir con los requisitos
    para la evaluación en futuras auditorias y validar su
    certificación de dicha Norma. CONCLUSIONES

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    RECOMENDACIONES De acuerdo a la investigación realizada en
    el Departamento de Mejoramiento y Servicios, y las conclusiones
    obtenidas, se realizan una serie de recomendaciones o
    sugerencias: Implementar el Sistema de Gestión Integral
    Actualizado, con la finalidad de optimizar la ejecución de
    los procesos que se llevan a cabo en el Departamento. Usar los
    instrumentos propuestos, como herramientas de control y
    ejecución del mantenimiento correspondiente, tomando un
    periodo de tiempo aproximado de un mes. Difundir la
    información del Sistema de Gestión Integral a todo
    el personal que labora en el Departamento, con la finalidad de
    cumplir con dicho sistema de una manera eficiente con un personal
    informado e involucrado. Mejorar la capacidad profesional del
    personal del Departamento, por medio de capacitaciones como
    cursos, talleres, entre otros. para desarrollar y fortalecer
    competencias individuales y grupales, y por ende mejorar el
    servicio prestado. Cumplir con el seguimiento a las acciones
    tomadas que son de periodo continuo para evitar una No
    Conformidad o Observaciones en futuras auditorias. Evaluar
    constantemente el Sistema de Gestión Integral, con el fin
    de ajustar y proponer nuevos procesos o actividades que se
    presenten según las necesidades presentes y futuras del
    Departamento.  

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    RECOMENDACIONES Utilizar adecuadamente los recursos financieros
    de la empresa, para poder responder de manera satisfactoria a las
    solicitudes de servicios de Mantenimiento en cualquiera de los
    Departamentos en un momento determinado. Incorporar las
    necesidades individuales de entrenamiento en el plan de
    capacitación de la empresa, para el personal del
    Departamento de Mejoramiento y Servicios, a fin de fortalecer
    conocimientos en cuanto a sus funciones y responsabilidades
    dentro de la misma.

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